「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について
- 掲載日
- 2025年02月14日
- 号数
- 1号
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2025年2月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」を公表いたしましたので、お知らせいたします。
主な改正内容につきましては、参考資料にとりまとめておりますので、ご参照いただけますと幸いです。
本公開草案は、2025年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る内部統制監査から適用することとしております。ただし、改正内容には、上記の要求事項と適用指針の明確化のほか、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)のうち、構成単位監査人への指揮、監督及びその作業の査閲に関するグループ監査人に対する要求事項を、一体監査の観点から内部統制監査に取り入れるとともに、これに関連する一体型内部統制監査報告書の文例における「内部統制監査における監査人の責任」の記載内容の改正を含んでおり、当該改正については、改正監査基準報告書600と同時に適用することとしております。
本改正の取りまとめに当たっては、2024年11月15日から12月16日までの間、草案を公開し、広く意見を求めております。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しておりますのでご参照ください。
なお、実務指針等公表物一覧には、監査実務指針等の最新版のPDF並びに監査基準報告書及び実務指針の過去の改正履歴を掲載しておりますので、ご参照ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・93.7KB)
- 本文(PDF・1.0MB)
- コメント対応表(PDF・134.5KB)
- 【参考】新旧対照表(PDF・1.4MB)
- 【参考】改正財務報告内部統制監査基準第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の概要(PDF・405.4KB)
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