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「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2023年08月04日
号数
1号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年7月28日開催の常務理事会の承認を受けて、「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表いたしましたので、お知らせいたします。

 本改正は、2023年4月7日に企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」(以下「意見書」という。)を受けて、所要の見直しを行ったものです。
 本意見書においては、内部統制報告制度の実効性に関する懸念が指摘されていることや、国際的な内部統制の枠組みの改訂に対応して、内部統制の実効性向上を図る観点から、内部統制報告制度の改訂が示されています。会員各位におかれましては、内部統制報告制度の改訂の趣旨を十分に理解し、財務報告に係る内部統制の信頼性向上に貢献することを期待しております。

 本改正の取りまとめに当たっては、2023年4月21日から6月23日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられたコメントへの対応を行ったほか、所要の修正を行っております。公開草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて掲載しておりますのでご参照ください。

 なお、本報告書については、監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」において示している監査基準報告書及び関連する公表物の起草方針に準拠した内容とするための改正作業に速やかに着手する予定であり、継続的に内容の改善を図っていく所存です。

以  上

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